第6章应付款系统核算与管理 课件(共46张PPT)-《会计信息系统应用-用友ERP-U8 V10.1版》同步教学(人邮版)

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第6章应付款系统核算与管理 课件(共46张PPT)-《会计信息系统应用-用友ERP-U8 V10.1版》同步教学(人邮版)

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(共46张PPT)
第6章 应付款系统核算与管理
知识目标
1.了解用友ERP-U8V10.1应付款管理系统的基本功能
2.了解应付款管理系统不同应用方案的特点
3.熟悉应付款管理系统参数设置的主要内容
4.掌握应付款管理系统期初余额录入的方法
5.掌握应付款管理系统日常业务处理的方法
6.掌握应付款管理系统月末处理的方法
能力目标
1.能够根据需要进行应付款管理系统的初始化设置
2.能够根据经济业务进行应付单据的录入、审核、制单等操作
3.能够根据经济业务进行付款单据的录入、审核、制单等操作
4.能够正确进行核销、转账、票据管理等业务处理
5.能熟练进行应付款管理系统账簿的查询
6.能够熟练进行月末结账与取消结账处理
内 容 概 要
6.1 应付款管理系统简介
6.2 应付款管理系统初始化设置
6.3 应付款管理系统日常业务处理
6.4 应付款管理系统期末业务处理
6.1 应付款管理系统简介
一、案例引入
二、相关知识
案例引入
易友有限责任公司已经成功完成了账套号为“777”公司账套的建立,从2019年1月1日起,启用了应付款管理系统。让我们先来了解应付款管理系统的基本功能、业务流程等。
相关知识
3.应付款管理系统业务处理流程
相关知识
4.应付款管理系统与其他子系统之间的数据传递关系
6.2 应付款管理系统初始化设置
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
易友有限责任公司在“777”账套中已经成功启用应收款管理系统。从2019年1月1日起,在企业应用平台中,以账套主管李晶的身份,进行如下操作。
案例引入
相关知识
案例解析
案例解析
案例解析
6.3 应付款管理系统日常业务处理
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中,以账套主管的身份,进行如下操作。
相关知识
1.采购发票制单
对采购发票制单时,系统先判断控制科目依据,根据单据上的控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断采购科目依据,根据单据上的采购科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置,则取【基本科目设置】中设置的应付科目和采购科目;若无,则手工输入。
相关知识
2.应付单制单
对应付单制单时,贷方取应付单表头科目,借方取应付
单表体科目,若应付单上表体没有科目,则需要您手工输入
科目,表头若没有科目,则取控制科目设置中的应付科目。
3.付款单制单
对应付系统中的付款单制单时,结算单表体款项类型为
应付款,则借方科目为应付科目;款项类型为预付款,则借
方科目为预付科目;款项类型为其他费用,则借方科目为费
用科目;贷方科目为结算科目,取表头金额。
相关知识
4.收款单制单
应付系统中的收款单制单,结算单表体款项类型为应付款,则借方科
目为应付科目,金额为红字;款项类型为预付款,则借方科目为预付科
目,金额为红字;款项类型为其他费用,则借方科目为费用科目,金额为红字;贷方科目为结算科目,取表头金额,金额为红字。
5.结算单核销制单
结算单核销制单在以下两种情况时,才需要制单。同时,该功能受系
统初始选项的控制,若选项中选择核销不制单,则即使入账科目不一致
也不制单。
相关知识
6.票据处理制单
应付票据制单,借方取【基本科目设置】中的应付票据
科目,贷方取【产品科目设置】中的采购科目及税金科目,
若无没取【基本科目设置】中采购科目及税金科目,若都没
有设置,则需要您手工输入科目。
7.汇兑损益制单
汇兑损益制单,汇兑损益科目取【基本科目设置】中的汇
兑损益科目。
相关知识
8.转账制单
依据系统选项进行判断转账是否制单。
9.现结制单
对现结或部分现结的采购发票制单时,借方取【产品科
目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结
算方式科目设置】中的结算方式对应的科目。
案例解析
图6-6
案例解析
图6-7
案例解析
图6-8
案例解析
图6-9
案例解析
图6-10
案例解析
图6-11
案例解析
图6-12
案例解析
图6-13
案例解析
图6-14
案例解析
图6-15
案例解析
图6-16
案例解析
图6-17
案例解析
图6-18
案例解析
图6-19
案例解析
图6-20
案例解析
图6-21
图6-21
6.3 应付款管理系统期末业务处理
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中,以账套主管的身份,
进行如下操作。
相关知识
1.应付款管理系统进行月末结账需要遵循以下规则
◆应付款管理系统与采购管理系统集成使用,应在采购管理系统结账后,才能对应付款管理系统进行结账处理
◆当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(发票和应付单)在结账前应该全部审核。
◆如果本月的付款单还有未审核的,不能结账。
◆当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
◆如果是本年度最后一个期间结账,最好将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单,并且将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。
案例解析
案例解析
小 结
本章主要介绍了应付款管理系统的基本功能、应付款管理系统不同应用方案的特点、应付款管理系统业务处理流程、应付款管理系统参数设置的主要内容以及应付款管理系统日常业务处理的方法。

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